Orden de Compra. Nº5512-112-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 5512-41-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE TARAPACA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5512-112-TD25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 5512-41-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Convenio de Desempeño
Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T. 70.770.800-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T. 70.770.800-k
Dirección de Facturación Velasquez 1775
Comuna Arica
Impuesto 308474,69
Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-04-2025
TítuloDescripción
DATOS DE ENTREGA
Entregar en: HOTEL ANTAY
Horario entrega: 09 AM
Destinatario: DENISE CATARI/a
Teléfono: 5988
E-mail: dcatariv@gestion.uta.cl
Campus: -Edificio:
-Piso:
-Oficina:
-
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVICIOS TURISTICOS CHILEEXCURSIONES
Razón Social SERVICIOS TURISTICOS XIMENA VIVIANA ALAMOS MORENO E.I.R.L.
R.U.T. 76.302.824-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SERVICIOS TURISTICOS CHILEEXCURSIONES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90111604
Salones1UnidadOC.2025040215, fecha de entrega 30/04/2025. Según resolución exenta N°145/2025. Arriendo de salón triple, corporativo con equipamiento y servicios complementarios, media jornada ejecutiva en Hotel Antay (08:00 a 12:00) Incluya equipamiento de Telón/proyector, Podio, Wifi, Tarima y mesa acreditación.Entregar en: HOTEL ANTAY Horario entrega: 09 AM Destinatario: DENISE CATARI/a Teléfono: 5988 E-mail: dcatariv@gestion.uta.cl Campus: -Edificio: -Piso: -Oficina: - $ 1.623.551,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.623.551 $ 1.623.551
Total Neto $ 1.623.551
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 308.475
TOTAL OC $ 1.932.026


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.