Orden de Compra. Nº5512-136-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5512-8-L123"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE TARAPACA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5512-136-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-05-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5512-8-L123
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5512-8-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Convenio de Desempeño
Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T. 70.770.800-k
Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1775
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2023010328 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T. 70.770.800-k
Dirección de Facturación Velasquez 1775
Comuna Arica
Impuesto 357048
Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-05-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Proinge
Razón Social PROVEEDORES DE INSUMOS GENERALES SPA
R.U.T. 77.344.943-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Proinge
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52161520
Micrófonos1GlobalEQUIPAMIENTO AUDIO LABORATORIO MULTIMEDIA, SEGUN LISTADO DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS.18 LÍNEAS DE PRODUCTOS DE LA LÍNEA GLOBAL, SEGÚN ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS $ 1.879.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.879.200 $ 1.879.200
Total Neto $ 1.879.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 357.048
TOTAL OC $ 2.236.248


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.