Orden de Compra. Nº5512-95-SE09 "Servicio Alojamiento y estadía OC 2009100667"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE TARAPACA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5512-95-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-10-2009
Nombre de la Orden de Compra Servicio Alojamiento y estadía OC 2009100667
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5027-16-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Convenio de Desempeño
Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T. 70.770.800-k
Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1775
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T. 70.770.800-k
Dirección de Facturación Velasquez 1775
Comuna Arica
Impuesto 276360,7
Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-10-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HOTEL DEL VALLE AZAPA
Razón Social COMERCIAL TARAPACA SOCIEDAD ANONIMA
R.U.T. 76.669.660-0
Sucursal HOTEL DEL VALLE AZAPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90111501
ALOJAMIENTO1UnidadServicio de Alojamiento y estadía entre el 04 y 13 de octubre, taller de Fitogenética.  $ 1.454.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.454.530 $ 1.454.530
Total Neto $ 1.454.530
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 276.361
TOTAL OC $ 1.730.891


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.