Orden de Compra. Nº5513-70-SE09 "Pendón Convenio"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaría de Agricultura
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5513-70-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-08-2009
Nombre de la Orden de Compra Pendón Convenio
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI I Región
Razón Social Subsecretaría de Agricultura
R.U.T. 61.301.000-9
Dirección de Unidad de Compra Orella #642
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaría de Agricultura
R.U.T. 61.301.000-9
Dirección de Facturación Playa blanca 2328
Comuna Iquique
Impuesto 11020
Dirección de Envío de la Factura Playa blanca 2328
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Impacto Publicidad
Razón Social MAGDALENA DE LOURDES DEL RIO CAMACHO
R.U.T. 12.212.176-3
Sucursal Impacto Publicidad
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101501
Letreros publicitarios1UnidadPendón tipo rollers con bolso resistente de 2 metros por 80 cm, tela pvc con filtro uv, impresión a todo color.  $ 58.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000
Total Neto $ 58.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.020
TOTAL OC $ 69.020


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.