Orden de Compra. Nº5515-20-CM20 "2239-9-lp14 Convenio Marco de Capacitación y Formación"
Recuerde que el responsable del pago es Senado de la República de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5515-20-CM20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2020
Nombre de la Orden de Compra 2239-9-lp14 Convenio Marco de Capacitación y Formación
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO PERSONAL
Razón Social Senado de la República de Chile
R.U.T. 60.201.000-7
Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 729 del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Senado de la República de Chile
R.U.T. 60.201.000-7
Dirección de Facturación PEDRO MONTT S/N
Comuna Valparaíso
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHILE
Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHILE INACAP
R.U.T. 72.012.000-3
Sucursal UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHILE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86111504
2239-9-lp14
Programas no diplomados a distancia24 (1031019 )CURSO ORGANIZACIONAL Y DE NEGOCIO - CALIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE VALOR POR ALUMNO 1051019(1031019) CURSO ORGANIZACIONAL Y DE NEGOCIO - CALIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE VALOR POR ALUMNO; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 76.362,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.832.688 $ 1.832.688
Total Neto $ 1.832.688
Descuento $ 54.981
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.777.707

Justificación de exención de impuesto
Esta orden de compra está exenta de impuestos por exento segun ley de IVA

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.