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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5517-25-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SOL.248 (JIRA) Servicio de Limpieza de Campanas Casino sede las Encinas |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
UCHILE FAC.ARTES Adquisiciones |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Compañía 1264 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
90250 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Compañía 1264 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
23-02-2026 |
| Dirección de Despacho, Contacto, Datos de Facturación | Dirección de Despacho
: Las Encinas 3370 Ñuñoa
Contacto : Maria
Viviana Rondon ( Casino )
teléfono : 229787521
Correo : casinoencinas.artes@uchile.cl
Contacto: Valeria
Bastias ( Casino )
Correo : valeria.bastias@uchile.cl
Contacto : José
Luengo ( Mayordomo sede las Encinas )
Correo: jluengos@uchile.cl
Facturación:
R. Social:
Universidad de Chile
Rut:
60.910.000-1
Giro:
Enseñanza Superior en Universidades públicas
Dirección:
Compañía 1264 Santiago
FACTURACION
ELECTRÓNICA XML: dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com
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Proveedor |
RODRIGO GOMEZ |
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Razón Social |
ALEXY RODRIGO GOMEZ AGUILERA
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R.U.T. |
12.749.321-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
RODRIGO GOMEZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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76111605
| Limpieza de campanas de humos y ventiladores | 2 | Unidad | Se requiere el Servicio de Limpieza a Sistema de Extracción ( Campanas ) para Casino sede las Encinas ( se adjunta ficha técnica ) los trabajos deben ser realizados durante el mes de enero 2026 entré los días lunes o jueves en horario de 15:00 a 17: hrs.
Los proveedores deben subir cotización formal en base a lo requerido aquellos proveedores que no cumplan no serán evaluados.
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$ 237.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 475.000
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$ 475.000
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Total Neto
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$ 475.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 90.250
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$ 565.250
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.