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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5517-265-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-07-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Solicitud de Compra N°21 Materiales de Ferretería Coordinación Sede las Encinas |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
UCHILE FAC.ARTES Adquisiciones |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Compañía 1264 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
47618,56 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Compañía 1264 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-07-2024 |
| Dirección de Despacho,Contacto,Datos de Facturacion | Dirección de Despacho : Las Encinas 3370 Ñuñoa Contacto : Sr José Luengo ( Mayordomo sede ) teléfono : 229787505 Correo : jluengos@uchile.cl
Facturación.
R.Social
: Universidad de Chile
Rut:
60.910.000-1
Giro:
Enseñanza Superior en Universidades públicas
Dirección: Compañía 1264 Santiago |
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Proveedor |
FERRETERIA METROPOLITANA LTDA |
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Razón Social |
FERRETERIA METROPOLITANA LIMITADA
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R.U.T. |
84.132.100-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FERRETERIA METROPOLITANA LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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12352310
| Siliconas | 20 | Tubo | TUBO DE SILICONA POLIURETANO GRIS SIKAFLEX 11FC
Los proveedores deben ingresar cotización con imagen del producto aquellos que no cumplan no serán evaluados. | TUBO DE SILICONA POLIURETANO GRIS SIKAFLEX 11FC
Los proveedores deben ingresar cotización con imagen del producto aquellos que no cumplan no serán evaluados. |
$ 9.868,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 197.360
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$ 197.360
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46101504
| Pistolas | 3 | Unidad | PISTOLAS PARA SILICONA .
Los proveedores deben ingresar cotización con imagen del producto aquellos que no cumplan no serán evaluados. | PISTOLAS PARA SILICONA .
Los proveedores deben ingresar cotización con imagen del producto aquellos que no cumplan no serán evaluados. |
$ 1.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.400
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$ 5.400
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31211505
| Pinturas aceitosas | 2 | Galón | GALONES DE PINTURA OLEO NEGRO BRILLANTE.
Los proveedores deben ingresar cotización con imagen del producto aquellos que no cumplan no serán evaluados. | GALONES DE PINTURA OLEO NEGRO BRILLANTE.
Los proveedores deben ingresar cotización con imagen del producto aquellos que no cumplan no serán evaluados. |
$ 15.916,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 31.832
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$ 31.832
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31211904
| Brochas | 4 | Unidad | BROCHAS MULTIPROPOSITO DE 2 PULGADAS.
Los proveedores deben ingresar cotización con imagen del producto aquellos que no cumplan no serán evaluados. | BROCHAS MULTIPROPOSITO DE 2 PULGADAS.
Los proveedores deben ingresar cotización con imagen del producto aquellos que no cumplan no serán evaluados. |
$ 990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.960
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$ 3.960
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53102102
| Overol y sobretodo para hombre | 2 | Unidad | OVEROLES TALLA L EN COLOR AZUL.
Los proveedores deben ingresar cotización con imagen del producto aquellos que no cumplan no serán evaluados. | OVEROLES TALLA L EN COLOR AZUL.
Los proveedores deben ingresar cotización con imagen del producto aquellos que no cumplan no serán evaluados. |
$ 6.036,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.072
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$ 12.072
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Total Neto
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$ 250.624
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 47.619
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$ 298.243
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.