Orden de Compra. Nº5517-319-SE24 "SERVICIOS DE GESTIÓN DE RESIDUOS SEDE LAS ENCINAS."
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5517-319-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-08-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE GESTIÓN DE RESIDUOS SEDE LAS ENCINAS.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UCHILE FAC.ARTES Adquisiciones
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Compañía 1264
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 120203064201001 del sistema AUGE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Las Encinas Nº3370
Comuna Ñuñoa
Impuesto 100962,39
Dirección de Envío de la Factura Las Encinas Nº3370
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VEOLIA SI CHILE S.A.
Razón Social VEOLIA SI CHILE S.A.
R.U.T. 88.842.000-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VEOLIA SI CHILE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76121602
Operaciones sanitarias en vertederos1GlobalCambio de contenedor/ Mezcla de RIAD/ arriendo de contenedor. FACTURA N°78444.Cambio de contenedor/ Mezcla de RIAD/ arriendo de contenedor. FACTURA N°78444. $ 107.758,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.758 $ 107.758
76121602
Operaciones sanitarias en vertederos1GlobalCambio de contenedor/ Mezcla de RIAD/ arriendo de contenedor. FACTURA N°75936.Cambio de contenedor/ Mezcla de RIAD/ arriendo de contenedor. FACTURA N°75936. $ 262.342,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 262.342 $ 262.342
76121602
Operaciones sanitarias en vertederos1GlobalCambio de contenedor/ Mezcla de RIAD/ arriendo de contenedor. FACTURA N°79416Cambio de contenedor/ Mezcla de RIAD/ arriendo de contenedor. FACTURA N°79416. $ 161.281,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.281 $ 161.281
Total Neto $ 531.381
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 100.962
TOTAL OC $ 632.343


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.