Orden de Compra. Nº5517-48-AG26 " Solicitud de Compra N°261 (jira) Dos Cajas Acústicas Activas BI Amplificada Fondo Actividades Estudiantiles Proyecto Reparaciones Sala Elefante"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5517-48-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-01-2026
Nombre de la Orden de Compra Solicitud de Compra N°261 (jira) Dos Cajas Acústicas Activas BI Amplificada Fondo Actividades Estudiantiles Proyecto Reparaciones Sala Elefante
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UCHILE FAC.ARTES Adquisiciones
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Compañía Nº1264
Comuna Santiago
Impuesto 105345,88
Dirección de Envío de la Factura Compañía Nº1264
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-01-2026
TítuloDescripción
Datos de Facturacion y Contacto

Datos de Facturación:

RAZON SOCIAL: UNIVERSIDAD DE CHILE

RUT: 60.910.000-1

DIRECCIÓN: COMPAÑÍA 1264, SANTIAGO

GIRO: ENSEÑANZA SUPERIOR EN UNIVERSIDADES PUBLICAS

CONTACTO DE PAGO:

LCONTRER@UCHILE.CL

Dirección de Despacho:

COMPAÑIA 1270, BODEGA FACULTAD DE ARTES, SANTIAGO CENTRO.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AUDIOMANAGER E.I.R.L.
Razón Social COMERCIALIZADORA MAURICIO CANDIA VASQUEZ E.I.R.L.
R.U.T. 77.030.651-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AUDIOMANAGER E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52161512
Parlantes2Unidad2 Cajas acústicas activias bi Amplificadas. Se adjunta ficha técnica. Las cotizaciones deberán presentar fotografía referencial, especificaciones técnicas y garantías.  $ 277.226,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 554.452 $ 554.452
Total Neto $ 554.452
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 105.346
TOTAL OC $ 659.798


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.