Orden de Compra. Nº5517-504-CM19 "Solicitud Nº29 Servicio de Alojamiento Rafael Perez Silva Dpto de Teatro"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5517-504-CM19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 22-08-2019
Nombre de la Orden de Compra Solicitud Nº29 Servicio de Alojamiento Rafael Perez Silva Dpto de Teatro
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UCHILE FAC.ARTES Adquisiciones
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Compañía 1264
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Compañía 1264
Comuna Santiago
Impuesto 25938
Dirección de Envío de la Factura Compañía 1264
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HOTELERA PRESIDENTE SA - Casa Matriz
Razón Social HOTELERA PRESIDENTE SA
R.U.T. 96.565.660-K
Sucursal HOTELERA PRESIDENTE SA - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90111501
2239-1-LP15
Hoteles3 (1240674 )HOTEL - HABITACIÓN SINGLE SIN CALIFICACION TEMPORADA ALTA 1266774(1240674) HOTEL - HABITACIÓN SINGLE SIN CALIFICACION TEMPORADA ALTA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 47.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.700 $ 143.700
Total Neto $ 143.700
Descuento $ 7.185
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.938
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 162.453


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.