Orden de Compra. Nº5517-556-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 5517-18-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5517-556-TD25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-11-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 5517-18-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UCHILE FAC.ARTES Adquisiciones
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Compañía 1264
Comuna Santiago
Impuesto 148200
Dirección de Envío de la Factura Compañía 1264
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-12-2025
TítuloDescripción
Datos Facturación

Facturación:

R. Social: Universidad de Chile

Rut: 60.910.000-1

Giro: Enseñanza Superior en Universidades públicas

Dirección: Compañía 1264 Santiago

FACTURACION ELECTRÓNICA XML: dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com ; facturas.artes@uchile.cl

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maquintob
Razón Social EDUARDO ENRIQUE TOBAR RAMÍREZ
R.U.T. 11.744.471-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Maquintob
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
45101610
Prensas neumáticas de copiar para serigrafía1UnidadEl servicio requerido consiste en la recuperación de sistema de transmisión, el cambio de engranajes y de rodamientos y el desarme, armado y puesta en marcha de la misma, de manera de asegurar su normal funcionamiento para las actividades académicas respectivas, conforme a la ficha técnica de la solicitud de compra presentada por la Dirección.Reparación y mantención de prensa calcográfica de 1 pliego - Recuperación de sistema de transmisión - Cambio de piezas (engranajes) - Cambio de rodamientos - Desarme, armado y puesta en marcha $ 780.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780.000 $ 780.000
Total Neto $ 780.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 148.200
TOTAL OC $ 928.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.