Orden de Compra. Nº5518-7-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5518-2-L109"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5518-7-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-04-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5518-2-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5518-2-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Astronomía - FCFM
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Camino El Observatorio 1515
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Paul Harris 9081 comuna de las condes
Comuna Las Condes
Impuesto 281200
Dirección de Envío de la Factura Paul Harris 9081 comuna de las condes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ríos y Gamboa Ingenieros Ltda
Razón Social RIOS Y GAMBOA INGENIEROS LTDA
R.U.T. 50.183.410-6
Sucursal Ríos y Gamboa Ingenieros Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211508
Computadores personales1UnidadComputador segun especificaciones adjuntas  $ 1.480.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.480.000 $ 1.480.000
Total Neto $ 1.480.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 281.200
TOTAL OC $ 1.761.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.