Orden de Compra. Nº
5519-57-AG26
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Adquisición de materiales y componentes electrónicos según compra ágil 5519-70-COT26
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Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5519-57-AG26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
15-06-2026
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de materiales y componentes electrónicos según compra ágil 5519-70-COT26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
FCFM Departamento de Ingeniería Eléctrica
Razón Social
UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T.
60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T.
60.910.000-1
Dirección de Facturación
Avda. Tupper 2007
Comuna
Santiago
Impuesto
207540,8
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Tupper 2007
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
17-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ASIRUTEK LTDA.
Razón Social
COMERCIAL ASIRUTEK LIMITADA
R.U.T.
77.062.099-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ASIRUTEK LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44103116
Kits para impresoras
2
Unidad
Filamento para impresora 3D tipo TPE, rollo de 1 kg
$ 47.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 95.600
$ 95.600
26121636
Cables de alimentación
70
Unidad
Cables rj45 (tipo ethernet) cat 7, de largo entre 50 cm y 90 cm máximo.
$ 6.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 476.000
$ 476.000
47131603
Esponjas
8
Unidad
Esponja virutilla metálica (1 U está considerada como un pack de 3 virutillas)
$ 1.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.120
$ 15.120
56101903
Almohadillas, cubetas o rieles de muebles
60
Unidad
Riel Din perforado 35 x 7,5mm largo de la tira 1 metro. Figura 1 como referencia.
$ 1.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 114.000
$ 114.000
39121305
Cajas a prueba de intemperie
40
Unidad
Caja estanca rectangular con protección IP55, dimensiones 120x80x50mm, al menos 6 entradas.
$ 3.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 143.600
$ 143.600
24111501
Bolsas de lona
70
Unidad
Bolsas antihumedad de silica, pequeña de aproximadamente 4 x 6 cm.
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.000
$ 14.000
23151607
Prensas
200
Unidad
Prensas estopa PG21 (cables para cable 13-18mm) de plástico y con tuerca
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 138.000
$ 138.000
44103116
Kits para impresoras
8
Unidad
Filamento para impresora 3D tipo PETG, rollo de 1 kg.
$ 12.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 96.000
$ 96.000
Total Neto
$ 1.092.320
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 207.541
TOTAL OC
$ 1.299.861
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.