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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5520-1237-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-03-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Implementos de seguridad |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5520-5-LE11 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IDIEM - FCFM |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Plaza Ercilla 883 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Plaza Ercilla 883 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
27094 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Plaza Ercilla 883 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
jose manuel cordova fernandez |
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Razón Social |
JOSE MANUEL CESAR CORDOVA FERNANDEZ
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R.U.T. |
9.219.706-9 |
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Sucursal |
jose manuel cordova fernandez |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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46181504
| Guantes protectores | 70 | Unidad no definida | GUANTE DE PVC VERDE. | GUANTE DE PVC VERDE. |
$ 1.250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 87.500
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$ 87.500
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31241501
| Lentes | 25 | Unidad no definida | LENTES OSCUROS. | LENTES OSCUROS. |
$ 1.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 27.500
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$ 27.500
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31241501
| Lentes | 20 | Unidad no definida | LENTES CLAROS. | LENTES CLAROS. |
$ 1.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.000
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$ 22.000
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46181901
| Protectores de oídos | 20 | Unidad no definida | PROTECTOR DE OIDOS DE INSERCION. | PROTECTOR DE OIDOS DE INSERCION. |
$ 280,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.600
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$ 5.600
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Total Neto
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$ 142.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 27.094
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$ 169.694
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.