Orden de Compra. Nº5520-1330-SE10 "ELEMENTOS DE SEGURIDAD"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5520-1330-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-03-2010
Nombre de la Orden de Compra ELEMENTOS DE SEGURIDAD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IDIEM - FCFM
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883
Comuna Santiago
Impuesto 16891
Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Eprop Ltda.
Razón Social S Y S SEGURIDAD INDUSTRIAL LIMITADA
R.U.T. 76.018.531-0
Sucursal Eprop Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211903
Equipo para protección10Unidad no definidaANTIPARRAS TRANPARENTES LENTE PATROLANTIPARRAS TRANPARENTES LENTE PATROL $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.900 $ 39.900
31211903
Equipo para protección10Unidad no definidaCASCO MSACASCO MSA $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000
Total Neto $ 88.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.891
TOTAL OC $ 105.791


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.