Orden de Compra. Nº5520-1948-SE26 "Suministro de Artículos de Oficina licitacion N° 5520-20-LE25."
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5520-1948-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Suministro de Artículos de Oficina licitacion N° 5520-20-LE25.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5520-20-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FCFM IDIEM
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883
Comuna Santiago
Impuesto 34918,2
Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CASTILLA Y ARAGON
Razón Social CASTILLA Y ARAGON SPA
R.U.T. 96.989.530-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CASTILLA Y ARAGON
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería200Unidad no definida LAPIZ PASTA P.MED FABER 032 AZUL $ 105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
14111509
Artículos de papelería2Unidad no definida TACO CALENDARIO GRANDE URAL UNIDAD $ 2.675,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.350 $ 5.350
14111509
Artículos de papelería120Unidad no definida CINTA ADHE. CRISTAL 18 X30 MT. $ 305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.600 $ 36.600
14111509
Artículos de papelería60Unidad no definida CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 40 X 48 MT MAX $ 935,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.100 $ 56.100
14111509
Artículos de papelería48Unidad no definida LÁPIZ TINTA GEL 0.7MM SUPER GEL AZUL $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.680 $ 19.680
14111509
Artículos de papelería10Unidad no definida PILA ALCALINA AA X 12 UN. TIRA $ 4.296,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.960 $ 42.960
14111509
Artículos de papelería10Unidad no definida CORCHETES 41816 - 26/ 6 1000 UNIDADES $ 209,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.090 $ 2.090
Total Neto $ 183.780
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.918
TOTAL OC $ 218.698


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.