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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5520-2225-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-05-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Arena Cuarzosa envasada.- |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5520-37-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
FCFM IDIEM |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Plaza Ercilla 883 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Plaza Ercilla 883 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
1117200 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Plaza Ercilla 883 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
HERNÁN PACHECO CARTAGENA E.I.R.L. |
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Razón Social |
HERNÁN PACHECO CARTAGENA
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R.U.T. |
76.636.814-k |
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Sucursal |
HERNÁN PACHECO CARTAGENA E.I.R.L. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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49171602
| Bolsas de arena | 2200 | Unidad no definida | | Arena cuarzosa, pasa malla # 18, retenido malla # 35.
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$ 840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.848.000
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$ 1.848.000
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49171602
| Bolsas de arena | 827 | Unidad no definida | | Arena cuarzosa, pasa malla # 35, retenido malla # 100.
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$ 1.540,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.273.580
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$ 1.273.580
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49171602
| Bolsas de arena | 445 | Unidad no definida | | Arena cuarzosa, pasa malla # 100, retenido malla # 200.
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$ 3.780,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.682.100
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$ 1.682.100
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49171602
| Bolsas de arena | 1922 | Unidad no definida | | Arena cuarzosa, pasa malla # 10, retenido malla # 18.
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$ 560,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.076.320
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$ 1.076.320
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Total Neto
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$ 5.880.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.117.200
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$ 6.997.200
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.