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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5520-2575-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-05-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de instalación de faena. Renovación Licitación 5520-5-LR22, Res. 3156-2023 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5520-5-LR22 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
FCFM IDIEM |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Plaza Ercilla 883 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Plaza Ercilla 883 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
84029,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Plaza Ercilla 883 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Fermaq Proyectos y Obras Limitada |
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Razón Social |
FERMAQ PROYECTOS Y OBRAS LIMITADA
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R.U.T. |
77.272.940-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Fermaq Proyectos y Obras Limitada |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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86111604
| Capacitación a empleados | 1 | Unidad no definida | EDP 319 | CURSOS, ACREDITACIONES O CERTIFICACIONES VÍA TERCEROS
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$ 442.260,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 442.260
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$ 442.260
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Total Neto
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$ 442.260
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 84.029
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$ 526.289
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.