Orden de Compra. Nº
5520-3050-SE10
"
Compra materiales de oficina
"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5520-3050-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
19-05-2010
Nombre de la Orden de Compra
Compra materiales de oficina
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
Proveniente de Licitación
5520-269-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IDIEM - FCFM
Razón Social
UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T.
60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
Plaza Ercilla 883
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T.
60.910.000-1
Dirección de Facturación
Plaza Ercilla 883
Comuna
*
Impuesto
9528,88
Dirección de Envío de la Factura
Plaza Ercilla 883
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PRISA S A. - sucursal
Razón Social
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T.
96.556.940-5
Sucursal
PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39111507
Artefactos de escritorio
2
Unidad no definida
DESINFECTANTE A /SOL 84542.
DESINFECTANTE A /SOL 84542.
$ 1.291,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.582
$ 2.582
39111507
Artefactos de escritorio
2
Unidad no definida
CARTRIDGE EPSON NEGRO 24737.
CARTRIDGE EPSON NEGRO 24737.
$ 3.683,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.366
$ 7.366
39111507
Artefactos de escritorio
3
Unidad no definida
ARCHIVADOR OFICIO 12159.
ARCHIVADOR OFICIO 12159.
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.850
$ 2.850
39111507
Artefactos de escritorio
5
Unidad no definida
CARPETA PLASTIFICADA 89041AZ.
CARPETA PLASTIFICADA 89041AZ.
$ 95,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 475
$ 475
39111507
Artefactos de escritorio
10
Unidad no definida
LAPIZ PASTA NEGRO 10001NG.
LAPIZ PASTA NEGRO 10001NG.
$ 83,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 830
$ 830
39111507
Artefactos de escritorio
10
Unidad no definida
LAPIZ PASTA AZUL 10001AZ.
LAPIZ PASTA AZUL 10001AZ.
$ 83,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 830
$ 830
39111507
Artefactos de escritorio
2
Unidad no definida
CARTRIDGE EPSON CYAN 23618.
CARTRIDGE EPSON CYAN 23618.
$ 5.157,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.314
$ 10.314
39111507
Artefactos de escritorio
2
Unidad no definida
CARTRIDGE EPSON MAGENTA 23619.
CARTRIDGE EPSON MAGENTA 23619.
$ 5.157,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.314
$ 10.314
39111507
Artefactos de escritorio
2
Unidad no definida
LAVALOZA 99521.
LAVALOZA 99521.
$ 1.010,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.020
$ 2.020
39111507
Artefactos de escritorio
3
Unidad no definida
PAÑO AMARILLO 12430.
PAÑO AMARILLO 12430.
$ 163,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 489
$ 489
39111507
Artefactos de escritorio
2
Unidad no definida
TRAPERO LIMPIA PISOS 87220.
TRAPERO LIMPIA PISOS 87220.
$ 884,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.768
$ 1.768
39111507
Artefactos de escritorio
2
Unidad no definida
CARTRIDGE EPSON YELLOW.23628.
CARTRIDGE EPSON YELLOW.23628.
$ 5.157,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.314
$ 10.314
Total Neto
$ 50.152
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 9.529
TOTAL OC
$ 59.681
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.