Orden de Compra. Nº5520-3050-SE10 "Compra materiales de oficina"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5520-3050-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-05-2010
Nombre de la Orden de Compra Compra materiales de oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
Proveniente de Licitación 5520-269-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IDIEM - FCFM
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883
Comuna *
Impuesto 9528,88
Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111507
Artefactos de escritorio2Unidad no definidaDESINFECTANTE A /SOL 84542.DESINFECTANTE A /SOL 84542. $ 1.291,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.582 $ 2.582
39111507
Artefactos de escritorio2Unidad no definidaCARTRIDGE EPSON NEGRO 24737.CARTRIDGE EPSON NEGRO 24737. $ 3.683,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.366 $ 7.366
39111507
Artefactos de escritorio3Unidad no definidaARCHIVADOR OFICIO 12159.ARCHIVADOR OFICIO 12159. $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.850 $ 2.850
39111507
Artefactos de escritorio5Unidad no definidaCARPETA PLASTIFICADA 89041AZ.CARPETA PLASTIFICADA 89041AZ. $ 95,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 475 $ 475
39111507
Artefactos de escritorio10Unidad no definidaLAPIZ PASTA NEGRO 10001NG.LAPIZ PASTA NEGRO 10001NG. $ 83,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 830 $ 830
39111507
Artefactos de escritorio10Unidad no definidaLAPIZ PASTA AZUL 10001AZ.LAPIZ PASTA AZUL 10001AZ. $ 83,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 830 $ 830
39111507
Artefactos de escritorio2Unidad no definidaCARTRIDGE EPSON CYAN 23618.CARTRIDGE EPSON CYAN 23618. $ 5.157,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.314 $ 10.314
39111507
Artefactos de escritorio2Unidad no definidaCARTRIDGE EPSON MAGENTA 23619. CARTRIDGE EPSON MAGENTA 23619. $ 5.157,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.314 $ 10.314
39111507
Artefactos de escritorio2Unidad no definidaLAVALOZA 99521.LAVALOZA 99521. $ 1.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.020 $ 2.020
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Artefactos de escritorio3Unidad no definidaPAÑO AMARILLO 12430.PAÑO AMARILLO 12430. $ 163,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 489 $ 489
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Artefactos de escritorio2Unidad no definidaTRAPERO LIMPIA PISOS 87220.TRAPERO LIMPIA PISOS 87220. $ 884,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.768 $ 1.768
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Artefactos de escritorio2Unidad no definidaCARTRIDGE EPSON YELLOW.23628.CARTRIDGE EPSON YELLOW.23628. $ 5.157,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.314 $ 10.314
Total Neto $ 50.152
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.529
TOTAL OC $ 59.681


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.