Orden de Compra. Nº5520-3072-SE11 "PROYECTO SIETE LAGOS"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5520-3072-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 18-05-2011
Nombre de la Orden de Compra PROYECTO SIETE LAGOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5520-174-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IDIEM - FCFM
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883
Comuna Santiago
Impuesto 172357,36
Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 784282104
Razón Social
R.U.T. 78.428.210-4
Sucursal 784282104
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
20111709
Kits de accesorios o herramientas de perforación d6Unidad N-HWL LOCK SLEEVE (TELEGRAMA) 12-31-411 (15965) $ 51.436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 308.616 $ 308.616
20111709
Kits de accesorios o herramientas de perforación d4Unidad   $ 149.632,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 598.528 $ 598.528
Total Neto $ 907.144
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 172.357
TOTAL OC $ 1.079.501


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.