|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5520-3142-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
27-06-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Insumos ensayo de laboratorio - Trato Directo Nº 1130.- |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
FCFM IDIEM |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
|
|
R.U.T. |
60.910.000-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Plaza Ercilla 883 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
|
|
R.U.T. |
60.910.000-1 |
|
Dirección de Facturación |
Plaza Ercilla 883 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
43590,75 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Plaza Ercilla 883 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Barbara Andrea |
|
Razón Social |
SOLUCIONES EN MEDICION Y CONTROL SERVIAM S.A.
|
|
R.U.T. |
76.320.272-0 |
|
Sucursal |
Barbara Andrea |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
20142101
| Tratadores de calentadores para producción del poz | 3 | Unidad no definida | | Calefactor con termostato para piscinas de curado |
$ 76.475,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 229.425
|
$ 229.425
|
|
|
Total Neto
|
$ 229.425
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 43.591
|
|
$ 273.016
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.