Orden de Compra. Nº5520-3427-SE14 "Polietileno, despacho a Las Heras 999 Temuco, CC 2321"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5520-3427-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-05-2014
Nombre de la Orden de Compra Polietileno, despacho a Las Heras 999 Temuco, CC 2321
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5520-183-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IDIEM - FCFM
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883
Comuna Santiago
Impuesto 2337
Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Despacho a Las Heras 999 Temuco 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PLASTIGROT LTDA
Razón Social PLASTIGROT LTDA
R.U.T. 83.312.600-8
Sucursal PLASTIGROT LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111503
Bolsas de plástico300Unidad no definida Bolsa de polietileno de 30*60*0,08 $ 41,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.300 $ 12.300
Total Neto $ 12.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.337
TOTAL OC $ 14.637


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.