Orden de Compra. Nº
5520-3444-SE24
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Mantención y reparación de sedes I II IV V región. Renovación Lic. 5520-58-LP22, Res. 639-2024
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Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5520-3444-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
18-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
Mantención y reparación de sedes I II IV V región. Renovación Lic. 5520-58-LP22, Res. 639-2024
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5520-58-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
FCFM IDIEM
Razón Social
UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T.
60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
Plaza Ercilla 883
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T.
60.910.000-1
Dirección de Facturación
Plaza Ercilla 883
Comuna
Santiago
Impuesto
837520
Dirección de Envío de la Factura
Plaza Ercilla 883
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ROBINSON PARADA.
Razón Social
ROBINSON ERNESTO PARADA NAVARRETE
R.U.T.
76.371.615-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ROBINSON PARADA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparació
13
Unidad no definida
Reparaciones (incluye retiro, provisión mano de obra más materiales).
$ 25.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 325.000
$ 325.000
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparació
6
Unidad no definida
Reparaciones (incluye retiro, provisión mano de obra más materiales).
$ 30.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 180.000
$ 180.000
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparació
8
Unidad no definida
Reparaciones (incluye retiro, provisión mano de obra más materiales).
$ 35.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 280.000
$ 280.000
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparació
62
Unidad no definida
Reparaciones (incluye retiro, provisión mano de obra más materiales).
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 310.000
$ 310.000
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparació
125
Unidad no definida
Reparaciones (incluye retiro, provisión mano de obra más materiales).
$ 15.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.875.000
$ 1.875.000
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparació
96
Unidad no definida
Reparaciones (incluye retiro, provisión mano de obra más materiales).
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 288.000
$ 288.000
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparació
18
Unidad no definida
Servicio (provisión y mano de obra)
$ 20.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 360.000
$ 360.000
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparació
10
Unidad no definida
Reparaciones (incluye retiro, provisión mano de obra más materiales).
$ 45.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 450.000
$ 450.000
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparació
68
Unidad no definida
Reparaciones (incluye retiro, provisión mano de obra más materiales).
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 340.000
$ 340.000
Total Neto
$ 4.408.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 837.520
TOTAL OC
$ 5.245.520
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.