Orden de Compra. Nº5520-3469-SE23 "Mantención y reparación de sedes I II IV V región. Licitacion 5520-58-LP22.-"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5520-3469-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-08-2023
Nombre de la Orden de Compra Mantención y reparación de sedes I II IV V región. Licitacion 5520-58-LP22.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5520-58-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FCFM IDIEM
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP LIC. 5520-58-LP22 del sistema INFORMAT.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883
Comuna Santiago
Impuesto 799045
Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ROBINSON PARADA.
Razón Social ROBINSON ERNESTO PARADA NAVARRETE
R.U.T. 76.371.615-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ROBINSON PARADA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparació77Unidad no definida Reparaciones (incluye retiro, provisión mano de obra más materiales). $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 423.500 $ 423.500
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparació76Unidad no definida Reparaciones (incluye retiro, provisión mano de obra más materiales). $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 532.000 $ 532.000
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparació50Unidad no definida Reparaciones (incluye retiro, provisión mano de obra más materiales). $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.000 $ 750.000
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparació75Unidad no definida Reparaciones (incluye retiro, provisión mano de obra más materiales). $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.875.000 $ 1.875.000
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparació25Unidad no definida Reparaciones (incluye retiro, provisión mano de obra más materiales). $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 625.000 $ 625.000
Total Neto $ 4.205.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 799.045
TOTAL OC $ 5.004.545


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.