Orden de Compra. Nº5520-3519-SE12 "Bolsas plásticas USU CC 1829"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5520-3519-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 07-05-2012
Nombre de la Orden de Compra Bolsas plásticas USU CC 1829
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IDIEM - FCFM
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883
Comuna Santiago
Impuesto 11286
Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-05-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 834003007
Razón Social PLASTICOS CORONEL LTDA
R.U.T. 83.400.300-7
Sucursal 834003007
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111503
Bolsas de plástico30kilogramo Bolsas plásticas de 30x50x010 $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.400 $ 59.400
Total Neto $ 59.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.286
TOTAL OC $ 70.686


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.