|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5520-3588-AG21 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
03-01-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de poruñas de alumunio compra ágil: 5520-555-COT21 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
FCFM IDIEM |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
|
|
R.U.T. |
60.910.000-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Plaza Ercilla 883 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
|
|
R.U.T. |
60.910.000-1 |
|
Dirección de Facturación |
Plaza Ercilla 883 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
159068 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Plaza Ercilla 883 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SALVADOR DE LO VASQUEZ |
|
Razón Social |
EQUIPOS Y MAQUINARIAS MECSUELO LTDA.
|
|
R.U.T. |
76.524.758-6 |
|
Sucursal |
SALVADOR DE LO VASQUEZ |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
26142005
| Cápsulas para ensayos de irradiación | 25 | Unidad | Cápsulas de aluminio 700 ml con tapa | |
$ 3.100,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 77.500
|
$ 77.500
|
22101706
| Cucharas de pala | 74 | Unidad | Poruñas aluminio de 1/2 Kilo | |
$ 5.800,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 429.200
|
$ 429.200
|
22101706
| Cucharas de pala | 35 | Unidad | Poruñas aluminio de 1 Kilo | |
$ 7.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 245.000
|
$ 245.000
|
22101706
| Cucharas de pala | 9 | Unidad | Poruñas aluminio de 2 Kilo | |
$ 9.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 85.500
|
$ 85.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 837.200
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 159.068
|
|
$ 996.268
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.