Orden de Compra. Nº5520-383-SE26 "SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Licitación 5520-16-LQ24"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5520-383-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-01-2026
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Licitación 5520-16-LQ24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5520-16-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FCFM IDIEM
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883
Comuna *
Impuesto 125043,94
Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROMECLAR
Razón Social ARQUITECTURA E INGENIERIA LARA Y BUVINIC SPA
R.U.T. 77.461.978-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PROMECLAR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24101501
Carretillas2Unidad no definida CARRETILLA DE ACERO CON RUEDA NEUMATICA 90LTS $ 50.827,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.654 $ 101.654
27111801
Cintas métricas6Unidad no definida HUINCHA MEDIR 8 MT. (SIMILAR A SATNLEY) $ 11.935,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.610 $ 71.610
60102603
Juegos de dados1Unidad no definidaUNIDADJUEGO DADOS DEL 6 AL 32 MM $ 26.539,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.539 $ 26.539
27111713
Llaves Stilson1Unidad no definidaUNIDADLLAVE STILLSON 18" $ 14.617,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.617 $ 14.617
15121802
Lubricantes anticorrosivos3Unidad no definidaUNIDADLUBRICANTE WD 40 458 ML LATA $ 13.968,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.904 $ 41.904
31201616
Adhesivos líquidos10Unidad no definida ADHESIVO (SIMILAR A LA GOTITA) $ 2.796,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.960 $ 27.960
13111201
Películas de polietileno1Unidad no definidaROLLO 32 M (25 KG)MANGA PLASTICA POLIETILENO 0.20X2000 MM. INCOLORO $ 149.094,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.094 $ 149.094
27111508
Sierras1Unidad no definidaUNIDADMARCO SIERRA 12" AJUSTABLE (SIMILAR A STANLEY) $ 9.816,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.816 $ 9.816
27112904
Pistola de resina1Unidad no definidaUNIDADPISTOLA F3C CALAFATEAR PROFESIONAL $ 2.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.529 $ 2.529
24121502
Sacos para empaquetado500Unidad no definidaUNIDADSACOS PARA ESCOMBRO $ 402,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.000 $ 201.000
12352310
Siliconas3Unidad no definidaUNIDADSILICONA TRANSPARENTE SIN OLOR $ 3.801,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.403 $ 11.403
Total Neto $ 658.126
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 125.044
TOTAL OC $ 783.170


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.