Orden de Compra. Nº
5520-383-SE26
"
SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Licitación 5520-16-LQ24
"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5520-383-SE26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
21-01-2026
Nombre de la Orden de Compra
SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Licitación 5520-16-LQ24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5520-16-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
FCFM IDIEM
Razón Social
UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T.
60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
Plaza Ercilla 883
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T.
60.910.000-1
Dirección de Facturación
Plaza Ercilla 883
Comuna
*
Impuesto
125043,94
Dirección de Envío de la Factura
Plaza Ercilla 883
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PROMECLAR
Razón Social
ARQUITECTURA E INGENIERIA LARA Y BUVINIC SPA
R.U.T.
77.461.978-K
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
PROMECLAR
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
24101501
Carretillas
2
Unidad no definida
CARRETILLA DE ACERO CON RUEDA NEUMATICA 90LTS
$ 50.827,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 101.654
$ 101.654
27111801
Cintas métricas
6
Unidad no definida
HUINCHA MEDIR 8 MT. (SIMILAR A SATNLEY)
$ 11.935,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 71.610
$ 71.610
60102603
Juegos de dados
1
Unidad no definida
UNIDAD
JUEGO DADOS DEL 6 AL 32 MM
$ 26.539,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.539
$ 26.539
27111713
Llaves Stilson
1
Unidad no definida
UNIDAD
LLAVE STILLSON 18"
$ 14.617,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.617
$ 14.617
15121802
Lubricantes anticorrosivos
3
Unidad no definida
UNIDAD
LUBRICANTE WD 40 458 ML LATA
$ 13.968,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.904
$ 41.904
31201616
Adhesivos líquidos
10
Unidad no definida
ADHESIVO (SIMILAR A LA GOTITA)
$ 2.796,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.960
$ 27.960
13111201
Películas de polietileno
1
Unidad no definida
ROLLO 32 M (25 KG)
MANGA PLASTICA POLIETILENO 0.20X2000 MM. INCOLORO
$ 149.094,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 149.094
$ 149.094
27111508
Sierras
1
Unidad no definida
UNIDAD
MARCO SIERRA 12" AJUSTABLE (SIMILAR A STANLEY)
$ 9.816,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.816
$ 9.816
27112904
Pistola de resina
1
Unidad no definida
UNIDAD
PISTOLA F3C CALAFATEAR PROFESIONAL
$ 2.529,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.529
$ 2.529
24121502
Sacos para empaquetado
500
Unidad no definida
UNIDAD
SACOS PARA ESCOMBRO
$ 402,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 201.000
$ 201.000
12352310
Siliconas
3
Unidad no definida
UNIDAD
SILICONA TRANSPARENTE SIN OLOR
$ 3.801,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.403
$ 11.403
Total Neto
$ 658.126
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 125.044
TOTAL OC
$ 783.170
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.