Orden de Compra. Nº
5520-3843-SE25
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SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Licitación 5520-16-LQ24
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Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5520-3843-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Licitación 5520-16-LQ24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5520-16-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
FCFM IDIEM
Razón Social
UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T.
60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
Plaza Ercilla 883
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T.
60.910.000-1
Dirección de Facturación
Plaza Ercilla 883
Comuna
Santiago
Impuesto
137751,33
Dirección de Envío de la Factura
Plaza Ercilla 883
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PROMECLAR
Razón Social
ARQUITECTURA E INGENIERIA LARA Y BUVINIC SPA
R.U.T.
77.461.978-K
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
PROMECLAR
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
40141702
Grifos
10
Unidad no definida
LLAVE LAVATORIO PULSADOR
$ 15.216,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 152.160
$ 152.160
30222033
Paso elevado
1
Unidad no definida
NIVEL DE ALUMINIO 12"
$ 3.166,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.166
$ 3.166
27111507
Cortadores de metal
3
Unidad no definida
CORTA TUBO 1/8"a 1" (3m/m. a 25m/m.) (SIMILAR A RIDGID)
$ 29.319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 87.957
$ 87.957
47131831
Ácido muriático
2
Unidad no definida
ACIDO MURIATICO BIDON DE 5 LITROS
$ 4.510,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.020
$ 9.020
31201503
Cintas adhesivas de protección
4
Unidad no definida
CINTA TAPA GOTERAS 2.5 MTS
$ 13.920,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.680
$ 55.680
42281706
Lubricantes de instrumentos
2
Unidad no definida
LUBRICANTE WD 40 458 ML LATA
$ 13.431,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.862
$ 26.862
40141703
Boquillas de ducha
10
Unidad no definida
PLATO PARA DUCHA 8´´ DE ACERO INOXIDABLE
$ 8.778,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 87.780
$ 87.780
27112111
Alicates de lagartos
1
Unidad no definida
ALICATE DE PUNTA ACERO 8´´
$ 4.877,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.877
$ 4.877
27112111
Alicates de lagartos
1
Unidad no definida
ALICATE CORTANTE 6´´
$ 3.655,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.655
$ 3.655
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
2
Unidad no definida
DILUYENTE DUCO 1 LITRO
$ 3.655,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.310
$ 7.310
12163501
Sellador de cementación
10
Unidad no definida
TAPA GOTERAS SELLANDO PROFESIONAL 1 GL MARCA AGOREX O SIMILAR
$ 24.430,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 244.300
$ 244.300
21101513
Discos
50
Unidad no definida
DISCO CORTE METAL 4"
$ 285,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.250
$ 14.250
39121419
Conexiones flexibles
10
Unidad no definida
FLEXIBLE AGUA 1/2´HI HI 40 CMS
$ 2.799,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.990
$ 27.990
Total Neto
$ 725.007
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 137.751
TOTAL OC
$ 862.758
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.