Orden de Compra. Nº5520-3854-SE18 "SERVICIOS MES DE JULIO. DESPACHO A PLAZA ERCILLA N° 883, SANTIAGO."
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5520-3854-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-07-2018
Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS MES DE JULIO. DESPACHO A PLAZA ERCILLA N° 883, SANTIAGO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5520-32-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FCFM IDIEM
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883
Comuna Santiago
Impuesto 63688
Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial e Industrial Premasec Ltda
Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL PREMASEC LIMITADA
R.U.T. 77.122.590-k
Sucursal Comercial e Industrial Premasec Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201902
Unidades de laboratorio16Unidad no definida Serv. Bacteriostatico Grupal Serv. Bacteriostatico Grupal $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000
30201902
Unidades de laboratorio22Unidad no definidaServicio de Odorizacion Servicio de Odorizacion $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.000 $ 88.000
30201902
Unidades de laboratorio16Unidad no definida Serv.de Servicio de Tamices Serv.de Servicio de Tamices $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
30201902
Unidades de laboratorio6Unidad no definidaServicios Bacteriostaticos HKServicios Bacteriostaticos HK $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
30201902
Unidades de laboratorio8Unidad no definidaServ. UHFB Serv. UHFB $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.200 $ 39.200
Total Neto $ 335.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.688
TOTAL OC $ 398.888


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.