Orden de Compra. Nº5520-3873-SE11 "EQUIPO PARA FAENAS DE SONDAJES"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5520-3873-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-07-2011
Nombre de la Orden de Compra EQUIPO PARA FAENAS DE SONDAJES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5520-153-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IDIEM - FCFM
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883
Comuna Santiago
Impuesto 1282500
Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MG PROVEEDOR INDUSTRIAL
Razón Social MAURICIO ANDRES GONZALEZ ROJAS
R.U.T. 14.417.977-3
Sucursal MG PROVEEDOR INDUSTRIAL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Generadores diesel3Unidad no definida GENERADOR KIPOR KDE12STAF3 $ 2.250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.750.000 $ 6.750.000
Total Neto $ 6.750.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.282.500
TOTAL OC $ 8.032.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.