Orden de Compra. Nº5520-39-SE15 "ACERADO Y PULIDO - Estado de pago 94"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5520-39-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 06-02-2015
Nombre de la Orden de Compra ACERADO Y PULIDO - Estado de pago 94
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5520-72-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IDIEM - FCFM
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883
Comuna *
Impuesto 261250
Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ingeniería y Construcción RIPAL Ltda.
Razón Social RIPAL ARRIENDO Y PERFORACIONES LIMITADA
R.U.T. 77.395.090-3
Sucursal Ingeniería y Construcción RIPAL Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73121805
Servicios de fabricación de productos de hormigón,11Unidad no definidaACERADO Y POLIDO  $ 125.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.375.000 $ 1.375.000
Total Neto $ 1.375.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 261.250
TOTAL OC $ 1.636.250


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.