|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5520-3959-SE15 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
24-07-2015 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MEDIDOR DE ADHERENCIA- TD:1706-2015- CC 2124 DESPACHO: ARTURO PRAT 1171 ENTREGAR: JENNIFER PAVEZ |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
IDIEM - FCFM |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
|
|
R.U.T. |
60.910.000-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Plaza Ercilla 883 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
|
|
R.U.T. |
60.910.000-1 |
|
Dirección de Facturación |
Plaza Ercilla 883 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
359100 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Plaza Ercilla 883 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| despachar: Arturo Prat N° 1171, Santiago | |
|
|
Proveedor |
Jaime |
|
Razón Social |
COMERCIALIZADORA DI LOGISTICS LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.178.697-0 |
|
Sucursal |
Jaime |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
41116203
| Accesorios de monitores o medidores | 1 | Unidad no definida | Equipo medidor de adherencia por arranque
Marca Elecometer, modelo 106-2, conexo 423-LE14 | Equipo medidor de adherencia por arranque
Marca Elecometer, modelo 106-2, conexo 423-LE14
|
$ 1.890.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.890.000
|
$ 1.890.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.890.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 359.100
|
|
$ 2.249.100
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.