Orden de Compra. Nº5520-4057-SE12 "SERVICIO TRANSITORIO, CC 2329"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5520-4057-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-05-2012
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO TRANSITORIO, CC 2329
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5520-189-LP10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IDIEM - FCFM
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883
Comuna Santiago
Impuesto 45761,5
Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-05-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Xinergía Laboral E.S.T.
Razón Social XINERGIA LABORAL SERVICIOS TRANSITORIOS LTDA
R.U.T. 76.785.280-0
Sucursal Xinergía Laboral E.S.T.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111701
Servicios de contratación de personal1Unidad no definidaPAGO CORRESPONDIENTE MES DE MARZO 2012 NELSON CIDPAGO CORRESPONDIENTE MES DE MARZO $ 240.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.850 $ 240.850
Total Neto $ 240.850
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.762
TOTAL OC $ 286.612


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.