|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5520-4281-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
08-07-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Reparación Moldes de 200 x 200mm |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
IDIEM - FCFM |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
|
|
R.U.T. |
60.910.000-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Plaza Ercilla 883 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
|
|
R.U.T. |
60.910.000-1 |
|
Dirección de Facturación |
Plaza Ercilla 883 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
12812,46 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Plaza Ercilla 883 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
rio leufucady e.i.r.l. |
|
Razón Social |
CRISTIAN FERNANDO SALAZAR CORNEJO-RIO LEUFUCADY TO
|
|
R.U.T. |
76.580.460-4 |
|
Sucursal |
rio leufucady e.i.r.l. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
23161606
| Moldes de fundición | 2 | Unidad | Reparación de Moldes de 200 x 200mm Serie ZV-1-42 ; Serie ZV-1-50 | Reparación de Moldes de 200 x 200mm Serie ZV-1-42 ; Serie ZV-1-50 |
$ 33.717,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 67.434
|
$ 67.434
|
|
|
Total Neto
|
$ 67.434
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 12.812
|
|
$ 80.246
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.