Orden de Compra. Nº5520-4432-SE22 "SERV. MANTENCIÓN Y REPARACIÓN CONCEPCIÓN Y TEMUCO, Lic. 5520-14-LE22 "
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5520-4432-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-12-2022
Nombre de la Orden de Compra SERV. MANTENCIÓN Y REPARACIÓN CONCEPCIÓN Y TEMUCO, Lic. 5520-14-LE22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5520-14-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FCFM IDIEM
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883
Comuna Santiago
Impuesto 262200
Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor cacereservicios
Razón Social BORIS PATRICIO CÁCERES NAVARRO
R.U.T. 10.462.051-5
Sucursal cacereservicios
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42191701
Servicio eléctrico o de gas médico15Unidad no definida CAMBIO DE PLANCHA DE ACRÍLICOS 6MM M2 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000
80111618
Servicios temporales de construcción10Unidad no definida CAMBIO Y REPARACIÓN DE MUROS DE INTERNIT O FIBROCEMENTO DE 9 MM CON EMPASTADO, LIJADO Y APLICACIÓN DE 3 MANOS DE PINTURA MARCA REVOR O SUPERIOR M2 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000
72102403
Servicios de revestimientos de muros40Unidad no definida CARPINTERO TERMINACIÓN HH $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000
72102403
Servicios de revestimientos de muros3Unidad no definida ELÉCTRICO CERTIFICADO CLASE B Y/O C HH $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
Total Neto $ 1.380.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 262.200
TOTAL OC $ 1.642.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.