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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5520-4565-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
20-08-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Arriendo de contenedores- CC.2998 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5520-209-R114 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
FCFM IDIEM |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Plaza Ercilla 883 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Plaza Ercilla 883 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
315497,85 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Plaza Ercilla 883 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SOLMEX LTDA. |
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Razón Social |
SOLUCIONES MODULARES Y ESTRUCTURALES LTDA
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R.U.T. |
77.003.950-9 |
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Sucursal |
SOLMEX LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30201803
| Unidades para contenedores | 12 | Unidad no definida | | Contenedor tipo oficina con equipamiento, por doce meses |
$ 123.550,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.482.600
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$ 1.482.600
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30201803
| Unidades para contenedores | 3 | Unidad no definida | contenedor tiipo bodega, por tres meses | Contenedor tiipo bodega, por tres meses |
$ 59.305,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 177.915
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$ 177.915
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Total Neto
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$ 1.660.515
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 315.498
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$ 1.976.013
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.