Orden de Compra. Nº5520-4656-SE15 " TALONARIOS - CC2989 MAYARLIN OLMEDO "
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5520-4656-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 28-08-2015
Nombre de la Orden de Compra TALONARIOS - CC2989 MAYARLIN OLMEDO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5520-16-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FCFM IDIEM
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883
Comuna Santiago
Impuesto 165775
Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ABTAO
Razón Social MARIA IRIS SILVA LORCA
R.U.T. 7.163.324-1
Sucursal ABTAO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111805
Talones o talonarios125Unidad no definidaTalonarios para proyecto EWS   $ 6.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 872.500 $ 872.500
Total Neto $ 872.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 165.775
TOTAL OC $ 1.038.275


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.