Orden de Compra. Nº5520-4916-SE09 "INTERCOMUNICADORES "
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5520-4916-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-10-2009
Nombre de la Orden de Compra INTERCOMUNICADORES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5520-194-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IDIEM - FCFM
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883
Comuna Santiago
Impuesto 78909,28
Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INSECOM
Razón Social TITO EDUARDO FUENTES LLANOS
R.U.T. 8.397.731-0
Sucursal INSECOM
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43221525
Sistemas de intercomunicadores1UnidadARRIENDO DE 4 EQUIPOS DE COMUNICACION CON EQUIPAMIENTO ESPECIAL PARA INGREO AMINA POR DOS MESARRIENDO DE 4 EQUIPOS DE COMUNICACION CON EQUIPAMIENTO ESPECIAL PARA INGREO AMINA POR DOS MES $ 415.312,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 415.312 $ 415.312
Total Neto $ 415.312
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 78.909
TOTAL OC $ 494.221


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.