Orden de Compra. Nº5520-5076-SE24 "Mantención y reparación de sedes I II IV V región. Renovación Lic. 5520-58-LP22, Res. 639-2024"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5520-5076-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-10-2024
Nombre de la Orden de Compra Mantención y reparación de sedes I II IV V región. Renovación Lic. 5520-58-LP22, Res. 639-2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5520-58-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FCFM IDIEM
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883
Comuna Santiago
Impuesto 628710
Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ROBINSON PARADA.
Razón Social ROBINSON ERNESTO PARADA NAVARRETE
R.U.T. 76.371.615-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ROBINSON PARADA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111618
Servicios temporales de construcción110Unidad no definida Pintura de cielos esmalte al agua (3 manos) marca SIPA, Revor o superior $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 770.000 $ 770.000
80111618
Servicios temporales de construcción61Unidad no definida Pintura de demarcaciones de alto tráfico acrílica de exterior amarillo o blanco $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 305.000 $ 305.000
80111618
Servicios temporales de construcción65Unidad no definida Carpintero obra gruesa $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650.000 $ 650.000
80111618
Servicios temporales de construcción45Unidad no definida Soldador calificado en estructuras metálicas $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.000 $ 900.000
80111618
Servicios temporales de construcción10Unidad no definida Cambio de equipo de iluminación led tipo estanco de 2x18W de 60 cm. Luz cálida, neutra o fría $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
80111618
Servicios temporales de construcción88Unidad no definida Reparación y lijado de muros (aplicación de yeso) $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 484.000 $ 484.000
Total Neto $ 3.309.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 628.710
TOTAL OC $ 3.937.710


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.