Orden de Compra. Nº5520-5159-SE13 "Compra de insumos, Héctor Iturra, CC 2381"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5520-5159-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-08-2013
Nombre de la Orden de Compra Compra de insumos, Héctor Iturra, CC 2381
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5520-141-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IDIEM - FCFM
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883
Comuna Santiago
Impuesto 140303,6
Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HILTI CHILE LIMITADA
Razón Social HILTI CHILE LIMITADA
R.U.T. 84.708.300-k
Sucursal HILTI CHILE LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161503
Clavo-tornillo200Unidad no definidaPERNO ROSCADO X-M6-8-72 D12 HILTI  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000
31161503
Clavo-tornillo200Unidad no definidaPERNO ROSCADO X-M6-8-95 D12 HILTI  $ 1.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.000 $ 232.000
31161503
Clavo-tornillo200Unidad no definidaPERNO ROSCADO X-M6-8-52 D12 HILTI  $ 870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.000 $ 174.000
31161503
Clavo-tornillo1000Unidad no definidaDX CARTUCHO 6,8/11 M BULK VERDE  $ 142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.000 $ 142.440
Total Neto $ 738.440
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 140.304
TOTAL OC $ 878.744


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.