Orden de Compra. Nº5520-5285-SE14 "Broca solicitadas por Valeria Osorio"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5520-5285-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 01-08-2014
Nombre de la Orden de Compra Broca solicitadas por Valeria Osorio
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5520-204-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IDIEM - FCFM
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883
Comuna Santiago
Impuesto 84593,7
Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HILTI CHILE LIMITADA
Razón Social HILTI CHILE LIMITADA
R.U.T. 84.708.300-k
Sucursal HILTI CHILE LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
71121404
Servicios de grabar de la broca de barrena del cam3Unidad no definidabrocas de 4" (112/450)brocas de 4" (112/450) $ 148.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 445.230 $ 445.230
Total Neto $ 445.230
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 84.594
TOTAL OC $ 529.824


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.