Orden de Compra. Nº
5520-5514-SE25
"
Servicio de arriendo y traslado de contenedores a nivel nacional. Licitación 5520-15-LR24
"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5520-5514-SE25
Estado de la Orden de Compra
Cancelada
Fecha de Envío
09-07-2025
Nombre de la Orden de Compra
Servicio de arriendo y traslado de contenedores a nivel nacional. Licitación 5520-15-LR24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Error productos
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5520-15-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
FCFM IDIEM
Razón Social
UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T.
60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
Plaza Ercilla 883
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Unidad de Fomento
Razón Social
UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T.
60.910.000-1
Dirección de Facturación
Plaza Ercilla 883
Comuna
*
Impuesto
6,4087
Dirección de Envío de la Factura
Plaza Ercilla 883
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SOLMEX LTDA.
Razón Social
SOLUCIONES MODULARES Y ESTRUCTURALES LTDA
R.U.T.
77.003.950-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SOLMEX LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30201803
Unidades para contenedores
1
Unidad no definida
Proyecto TOVE
Instalación Escritorio
UF 6,49
UF 0,00
UF 0,00
UF 6,4900
UF 6,4900
30201803
Unidades para contenedores
1
Unidad no definida
Proyecto TOVE
Instalación Silla
UF 2,03
UF 0,00
UF 0,00
UF 2,0300
UF 2,0300
30201803
Unidades para contenedores
1
Unidad no definida
Proyecto TOVE
Instalación Estante Archivador
UF 2,97
UF 0,00
UF 0,00
UF 2,9700
UF 2,9700
30201803
Unidades para contenedores
2
Unidad no definida
julio 2025 (Mes 1 ) proyecto TOVE
Arriendo mensual Módulo Bodega con Revestimiento 6 x 2,45M
UF 2,57
UF 0,00
UF 0,00
UF 5,1400
UF 5,1400
30201803
Unidades para contenedores
6
Unidad no definida
julio 2025 (Mes 1 ) proyecto TOVE
Arriendo mensual Estantes para bodega
UF 0,75
UF 0,00
UF 0,00
UF 4,5000
UF 4,5000
30201803
Unidades para contenedores
3
Unidad no definida
julio 2025 (Mes 1 ) proyecto TOVE
Arriendo mensual Módulo Oficina con aire Acondicionado y Equipamiento 6 x 2,45M
UF 4,20
UF 0,00
UF 0,00
UF 12,6000
UF 12,6000
Total Neto
UF 33,7300
Descuento
UF 0,0000
Cargos
UF 0,0000
IVA
19
%
UF 6,4087
TOTAL OC
UF 40,1387
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.