Orden de Compra. Nº5520-5514-SE25 "Servicio de arriendo y traslado de contenedores a nivel nacional. Licitación 5520-15-LR24"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5520-5514-SE25
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 09-07-2025
Nombre de la Orden de Compra Servicio de arriendo y traslado de contenedores a nivel nacional. Licitación 5520-15-LR24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Error productos
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5520-15-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FCFM IDIEM
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883
Comuna *
Impuesto 6,4087
Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOLMEX LTDA.
Razón Social SOLUCIONES MODULARES Y ESTRUCTURALES LTDA
R.U.T. 77.003.950-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOLMEX LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201803
Unidades para contenedores1Unidad no definidaProyecto TOVE Instalación Escritorio UF 6,49 UF 0,00 UF 0,00 UF 6,4900 UF 6,4900
30201803
Unidades para contenedores1Unidad no definidaProyecto TOVE Instalación Silla UF 2,03 UF 0,00 UF 0,00 UF 2,0300 UF 2,0300
30201803
Unidades para contenedores1Unidad no definidaProyecto TOVE Instalación Estante Archivador UF 2,97 UF 0,00 UF 0,00 UF 2,9700 UF 2,9700
30201803
Unidades para contenedores2Unidad no definidajulio 2025 (Mes 1 ) proyecto TOVE Arriendo mensual Módulo Bodega con Revestimiento 6 x 2,45M UF 2,57 UF 0,00 UF 0,00 UF 5,1400 UF 5,1400
30201803
Unidades para contenedores6Unidad no definidajulio 2025 (Mes 1 ) proyecto TOVE Arriendo mensual Estantes para bodega UF 0,75 UF 0,00 UF 0,00 UF 4,5000 UF 4,5000
30201803
Unidades para contenedores3Unidad no definidajulio 2025 (Mes 1 ) proyecto TOVE Arriendo mensual Módulo Oficina con aire Acondicionado y Equipamiento 6 x 2,45M UF 4,20 UF 0,00 UF 0,00 UF 12,6000 UF 12,6000
Total Neto UF 33,7300
Descuento UF 0,0000
Cargos UF 0,0000
IVA  19  % UF 6,4087
TOTAL OC UF 40,1387


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.