Orden de Compra. Nº5520-5655-SE14 "ENSAYO USACH - NUMERO 10, CC 2175"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5520-5655-SE14
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-08-2014
Nombre de la Orden de Compra ENSAYO USACH - NUMERO 10, CC 2175
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5520-80-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IDIEM - FCFM
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883
Comuna Santiago
Impuesto 21749,3
Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SDT USACH Ltda.
Razón Social SOC DE DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA U DE SANTIAGO
R.U.T. 78.172.420-3
Sucursal SDT USACH Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81141501
Ensayo de materiales5Unidad no definida DUREZA BRINELL $ 22.894,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.470 $ 114.470
Total Neto $ 114.470
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.749
TOTAL OC $ 136.219


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.