Orden de Compra. Nº5520-6180-SE13 "Compra de Insumos Gammagráficos, CC 1822"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5520-6180-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-10-2013
Nombre de la Orden de Compra Compra de Insumos Gammagráficos, CC 1822
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5520-199-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IDIEM - FCFM
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883
Comuna Santiago
Impuesto 147250
Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVIAM LIMITADA
Razón Social SERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIAL SERVIAM LIMITAD
R.U.T. 78.537.410-k
Sucursal SERVIAM LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
45141501
Solución para revelado2RolloPelícula RX D5 100MM de ancho, Estos materiales deben ser Despachados para la Ciudad de Concepción.  $ 387.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 775.000 $ 775.000
Total Neto $ 775.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 147.250
TOTAL OC $ 922.250


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.