Orden de Compra. Nº5520-6345-SE25 "SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Licitación 5520-16-LQ24"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5520-6345-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-08-2025
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Licitación 5520-16-LQ24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5520-16-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FCFM IDIEM
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883
Comuna Santiago
Impuesto 18338,99
Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROMECLAR
Razón Social ARQUITECTURA E INGENIERIA LARA Y BUVINIC SPA
R.U.T. 77.461.978-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PROMECLAR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211906
Rodillos de pintar4Unidad no definidaRODILLO LIZCAL POLIESTER 18 CM  $ 4.783,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.132 $ 19.132
31211901
Paños para herramientas1Unidad no definidaBOLSA DE PAÑOS 1 KILO  $ 3.661,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.661 $ 3.661
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito4Unidad no definidaCINTA TEFLON 1/2"  $ 369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.476 $ 1.476
27111706
Llave de tuercas de boca abierta1Unidad no definidaJUEGO DE LLAVE PUNTA CORONA CON CHICHARRA 6 A 24  $ 54.102,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.102 $ 54.102
27111701
Destornilladores2Unidad no definidaJUEGO DESTORNILLADOR VALUE 4 PZAS.  $ 9.075,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.150 $ 18.150
Total Neto $ 96.521
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.339
TOTAL OC $ 114.860


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.