Orden de Compra. Nº5520-6547-SE10 "Materiales de oficina"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5520-6547-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-10-2010
Nombre de la Orden de Compra Materiales de oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5520-269-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IDIEM - FCFM
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883
Comuna Santiago
Impuesto 2113,18
Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111507
Artefactos de escritorio2Unidad no definidaNOTA POSIT CHICO AMARILLO.NOTA POSIT CHICO AMARILLO. $ 325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650 $ 650
39111507
Artefactos de escritorio8Unidad no definidaARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE.ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE. $ 902,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.216 $ 7.216
39111507
Artefactos de escritorio2Unidad no definidaADHESIVO EN BARRA STIC FIX 20 GR.ADHESIVO EN BARRA STIC FIX 20 GR. $ 399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798 $ 798
39111507
Artefactos de escritorio2Unidad no definidaCARPETA PLASTIFICADA AZUL CARLEIRO.CARPETA PLASTIFICADA AZUL CARLEIRO. $ 95,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190 $ 190
39111507
Artefactos de escritorio2Unidad no definidaLOMO ARCHIVO ADHESIVO ANCHO AMARILLO.LOMO ARCHIVO ADHESIVO ANCHO AMARILLO. $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756
39111507
Artefactos de escritorio2Unidad no definidaLOMO ARCHIVADOR VERDE.LOMO ARCHIVADOR VERDE. $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756
39111507
Artefactos de escritorio2Unidad no definidaLOMO ARCHIVADOR BLANCO.LOMO ARCHIVADOR BLANCO. $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756
Total Neto $ 11.122
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.113
TOTAL OC $ 13.235


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.