Orden de Compra. Nº5520-7213-SE10 "Compra de Materiales de Oficina."
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5520-7213-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-11-2010
Nombre de la Orden de Compra Compra de Materiales de Oficina.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5520-269-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IDIEM - FCFM
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883
Comuna Santiago
Impuesto 7380,55
Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111507
Artefactos de escritorio1Unidad no definidaPORTAMINAS FABER CASTELL 0.7PORTAMINAS FABER CASTELL 0.7 $ 628,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 628 $ 628
39111507
Artefactos de escritorio5Unidad no definidaETIQUETA AUTOADHESIVA 35 X 70.ETIQUETA AUTOADHESIVA 35 X 70. $ 195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 975 $ 975
39111507
Artefactos de escritorio50Unidad no definidaFUNDAS PLASTICAS OFICIO - LOMO BLANCO.FUNDAS PLASTICAS OFICIO - LOMO BLANCO. $ 19,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 950 $ 950
39111507
Artefactos de escritorio5Unidad no definidaPOST-IT MEDIANO 3M AMARILLOPOST-IT MEDIANO 3M AMARILLO $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.220 $ 1.220
39111507
Artefactos de escritorio250Unidad no definidaCARPETAS COLGANTES BUHO.CARPETAS COLGANTES BUHO. $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.500 $ 29.500
39111507
Artefactos de escritorio2Unidad no definidaLAPIZ PASTA ROJO - BICLAPIZ PASTA ROJO - BIC $ 83,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166 $ 166
39111507
Artefactos de escritorio3Unidad no definidaLAPIZ TINTA GEL TORRE.LAPIZ TINTA GEL TORRE. $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630
39111507
Artefactos de escritorio1Unidad no definidaCAJA PUSH-PINCAJA PUSH-PIN $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 412 $ 412
39111507
Artefactos de escritorio3Unidad no definidaMINAS 0.7MINAS 0.7 $ 231,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 693 $ 693
39111507
Artefactos de escritorio5Unidad no definidaSEPARADOR PAGINA TAMAÑO CARTASEPARADOR PAGINA TAMAÑO CARTA $ 148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 740 $ 740
39111507
Artefactos de escritorio3Unidad no definidaCAJA VISORES TRANSPARENTES PARA CARPETAS COLGANTES.CAJA VISORES TRANSPARENTES PARA CARPETAS COLGANTES. $ 977,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.931 $ 2.931
Total Neto $ 38.845
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.381
TOTAL OC $ 46.226


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.