Orden de Compra. Nº5520-7751-SE11 "Arriendo de furgón"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5520-7751-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 18-10-2011
Nombre de la Orden de Compra Arriendo de furgón
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IDIEM - FCFM
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883
Comuna Santiago
Impuesto 5263
Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-10-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OLIVARES Y COMPANIA LIMITADA
Razón Social OLIVARES Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.066.180-1
Sucursal OLIVARES Y COMPANIA LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
Arriendo de vehículos1Unidad no definidaArriendo de furgón tipo Partner por 1 día 17.10.11 10:30 hrs. usuario Alex Gárate M.Arriendo de furgón tipo Partner por 1 día 17.10.11 $ 27.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.700 $ 27.700
Total Neto $ 27.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.263
TOTAL OC $ 32.963


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.