Orden de Compra. Nº5520-9115-SE11 "Adquisicion de Zapatos de seguridad CC 1817"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5520-9115-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-12-2011
Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de Zapatos de seguridad CC 1817
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5520-332-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IDIEM - FCFM
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883
Comuna Santiago
Impuesto 48811
Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANUFACTURAS RAC LIMITADA
Razón Social MANUFACTURAS RAC LIMITADA
R.U.T. 77.676.860-k
Sucursal MANUFACTURAS RAC LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53111601
Zapatos de hombre7UnidadBotin de seguridad Defender Plus , 2 nº 42, 3 nº 40, 1 nº 43, 1 nº 39.  $ 36.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 256.900 $ 256.900
Total Neto $ 256.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.811
TOTAL OC $ 305.711


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.