Orden de Compra. Nº5520-952-SE16 "BATEAS DE CURADO - DESPACHO A ARTURO PRAT 1171, SANTIAGO."
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5520-952-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-02-2016
Nombre de la Orden de Compra BATEAS DE CURADO - DESPACHO A ARTURO PRAT 1171, SANTIAGO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5520-278-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FCFM IDIEM
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883
Comuna Santiago
Impuesto 79800
Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ARTURO PRAT 1171 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AMERPLAST S.A
Razón Social AMERPLAST S A
R.U.T. 96.695.020-k
Sucursal AMERPLAST S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24112404
Caja5Unidad no definidaBateas Curado   $ 84.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000
Total Neto $ 420.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.800
TOTAL OC $ 499.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.